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漳投集团组织开展应收款专项审计

发表时间:2018-05-04 17:23作者:陈智芳来源:审计部


日前,为落实市国资委部署的有关专项审计工作,集团抽调相关部门人员组成审计工作小组,对集团本部及下属企业应收款进行专项审计。

应收款是企业营运资金管理的重要环节,关系企业营运资金周转和经济效益。根据下属企业的行业特点及历史原因,审计工作小组进行审前调查,制定工作方?#31119;?#36816;用审阅、核对、?#27835;?#31561;审计方法进行分类审计,力争在9月底前完成全部应收款专项审计工作任务。

此次应收款专项审计是集团审计部成立后首次组织实施的重点专项审计,是漳投集团围绕国企改革中心任务,强化内部审计职能建设,充?#22336;?#25381;内部审计风险防控作用的新举措,有助于提高企业的风险防范意识,降低企业经营管理风险(审计部/5/4)。